SPI Undip mengikuti Pelatihan Audit Internal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Pelatihan berlangsung selama 4 hari, dari tanggal 20 sampai 23 Februari 2023. Pelatihan audit internal ini fokus membahas 2 materi utama yaitu Reviu Laporan Keuangan dan Teknik Audit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Kegiatan Pelatihan Reviu Laporan Keuangan dilakukan pada hari pertama dan kedua pelatihan yaitu selasa dan rabu, 20 februari – 21 februari 2024. Masing-masing dibagi menjadi 2 sesi, pagi dan siang. Pada hari pertama pelatihan, pembahasan fokus mengenai Laporan Keuangan PTN-BH. Bapak Dr. Faiz Zamzami, S.E., M. Acc., QIA., CMA., CAPF., CAPM., CRA., CACP, selaku pemateri menyampaikan mengenai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Pelaporan Keuangan PTN-BH, dan Analisis Risiko pada tiap akun di Laporan Keuangan.
Sementara pada sesi akhir di hari pertama, Bapak Lucky Bani Wibowo, S.E. memaparkan tentang Pengelolaan PTN di Bidang Treasury dan Pajak yang mencakup:
- Perubahan status perpajakan PTNBH;
- Konsep umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- Konsep umum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21; dan
- SPT Tahunan Badan (Laporan Keuangan Fiskal).
Pada hari kedua, materi reviu Laporan Keuangan dibahas secara lebih mendalam oleh Bapak Zulkifli dan Ibu Agatha Niken. Adapun yang menjadi poin penting bahasan antara lain mengenai Entitas PTN, Kelembagaan dan Peran SPI, Pelaksanaan Review LK, Program, Kertas Kerja dan Laporan Review. Sedangkan pada sesi kedua, dilakukan Simulasi Pelaksanaan Review Laporan Keuangan, yang mencakup antara lain: Tahapan Reviu, Program Reviu, Kertas Kerja Reviu, Dan Pelaporan Reviu Laporan Keuangan.
Pada hari ketiga dan keempat, 22 februari – 23 februari 2024, pelatihan diisi dengan materi Teknik Audit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Pelatihan Teknik audit ini membahas tentang:
- Pengelolaan PTN di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa
Membahas tentang metode pengadaan di UGM, salah satunya metode pemilihan penyedia. Pada sesi ini dibahas pula mengenai isu TKDN dan 3 kebijakan reformasi pengelolaan pengadaan infrastruktur UGM (penyempurnaan standard kontrak/perjanjian, tata kelola pengadaan, dan pengembangan sistem informasi). - Teori Audit PBJ
Yang menjadi poin bahasan antara lain: dasar hukum, prinsip dasar, tujuan dan ruang lingkup, serta proses audit terhadap pengadaan barang/jasa (tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap komunikasi hasil). - Program Audit PBJ
Meliputi definisi, tujuan dan manfaat, dan tahap penyusunan program audit.
Program Audit minimal menyajikan Risiko pada proses:
1.Perencanaan Pengadaan;
2.Pelaksanaan Kontrak;
3.Pembayaran dan Pelaporan;
4.Masa Pemeliharaan. - Simulasi Audit PBJ
Dilakukan simulasi audit pengadaan barang dan jasa. Disini peserta diminta untuk berlatih menyusun dan menentukan:
1.Lingkup Audit;
2.Program Audit;
3.Laporan Sementara/Notisi (Judul Kondisi, Kondisi, Kriteria, Sebab, Akibat, dan Rekomendasi).
Diharapkan setelah mengikuti pelatihan Audit Internal PTN-BH ini dapat menambah wawasan serta kompetensi tim spi yang mengikuti pelatihan tersebut, serta kedepannya dapat dilakukan sharing knowledge kepada staff spi yang lain.